Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1516 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº886, REQUISIÇÃO Nº93750. |
0,00 |
31,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº886, REQUISIÇÃO Nº93750. |
31,25 |
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14/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 4068; |
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31,25 |
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25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31,25 |
TOTAL |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.