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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1611 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDE DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024, REQUISIÇÃO Nº93835, ORDEM DE COMPRA Nº971. 0,00 87,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDE DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024, REQUISIÇÃO Nº93835, ORDEM DE COMPRA Nº971. 87,50
28/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3892; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDE DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024, REQUISIÇÃO Nº93835, ORDEM DE COMPRA Nº971. 87,50
TOTAL 87,50 87,50 0,00
SALDO A PAGAR 87,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.