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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ILONI NAPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1639 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Habitação - Aluguel Social
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 016/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1009, REQUISIÇÃO Nº93857. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 PRÉVIO REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 016/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1009, REQUISIÇÃO Nº93857. 1.500,00
28/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 016/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1009, REQUISIÇÃO Nº93857. 250,00
07/03/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2025 - REF. MARÇO/2025 ILONI NAPP - 4076 250,00
31/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 016/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1009, REQUISIÇÃO Nº93857. 250,00
02/04/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2025 - REF. ABRIL/2025 ILONI NAPP - 4076 250,00
TOTAL 1.500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.