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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1697 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1066, REQUISIÇÃO Nº93932. 0,00 7,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1066, REQUISIÇÃO Nº93932. 7,99
24/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1043; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1066, REQUISIÇÃO Nº93932. 7,99
05/03/2025 Pagamento de Empenho 1697/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7,99
TOTAL 7,99 7,99 7,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.