3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO DO CAMBIO DA PATROLA. REQUISIÇÃO Nº 93936. O.C. Nº 1087/2025.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO DO CAMBIO DA PATROLA. REQUISIÇÃO Nº 93936. O.C. Nº 1087/2025.
50,00
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3994;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO DO CAMBIO DA PATROLA. REQUISIÇÃO Nº 93936. O.C. Nº 1087/2025.
50,00
07/03/2025
Pagamento de Empenho 1717/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.