Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
REF. PGTO FERIAS Ferias do mes de Janeiro 2025 |
7.999,12 |
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02/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. |
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7.999,12 |
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02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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51,76 |
02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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309,46 |
02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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515,39 |
02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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549,99 |
02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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549,99 |
02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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1.115,80 |
02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE |
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1.361,99 |
17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.544,74 |
TOTAL |
7.999,12 |
7.999,12 |
7.999,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.