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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1734 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA USO NA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93958. O.C. Nº 1111/2025. 0,00 494,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA USO NA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93958. O.C. Nº 1111/2025. 494,90
07/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10739; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA USO NA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93960. O.C. Nº 1110/2025. 494,90
14/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,71
14/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1734/2025 1,19
TOTAL 494,90 494,90 494,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/05/2025 1,19 1706/2025 Lançada
TOTAL   1,19