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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1771 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Fevereiro 2025 0,00 7.988,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Fevereiro 2025 7.988,97
26/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 02/2025. 7.988,97
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC 15,18
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC 37,45
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC 115,77
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC 137,81
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC 178,59
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC 875,48
27/02/2025 Pagamento de Empenho 1771/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.628,69
TOTAL 7.988,97 7.988,97 7.988,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 26/02/2025 15,18 Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre 26/02/2025 37,45 Lançada
DESCONTO DE ÁGUA 26/02/2025 115,77 Lançada
INSS-LIVRE 26/02/2025 137,81 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 26/02/2025 178,59 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 26/02/2025 875,48 Lançada
TOTAL   1.360,28