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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1803 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Fevereiro 2025 0,00 12.832,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Fevereiro 2025 12.832,34
26/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 02/2025. 12.832,34
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 30,36
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 65,00
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 323,38
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 393,56
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 593,91
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 659,92
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE 964,77
27/02/2025 Pagamento de Empenho 1803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.801,44
TOTAL 12.832,34 12.832,34 12.832,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 26/02/2025 30,36 Lançada
SINDISEM Diversos-Livre 26/02/2025 65,00 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 26/02/2025 323,38 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 26/02/2025 393,56 Lançada
INSS-LIVRE 26/02/2025 593,91 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 26/02/2025 659,92 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 26/02/2025 964,77 Lançada
TOTAL   3.030,90