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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1830 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO DE VENCIMENTOS MÊS Folha do mes de Fevereiro 2025 0,00 6.775,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 REF.PGTO DE VENCIMENTOS MÊS Folha do mes de Fevereiro 2025 6.775,90
26/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 02/2025. 6.775,90
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 37,17
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 55,06
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 82,76
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 120,00
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 1.008,59
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 1.213,01
27/02/2025 Pagamento de Empenho 1830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.259,31
TOTAL 6.775,90 6.775,90 6.775,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 26/02/2025 37,17 Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre 26/02/2025 55,06 Lançada
DESCONTO DE ÁGUA 26/02/2025 82,76 Lançada
SINDISEM Diversos-Livre 26/02/2025 120,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 26/02/2025 1.008,59 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 26/02/2025 1.213,01 Lançada
TOTAL   2.516,59