Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Folha do mes de Fevereiro 2025 |
26.385,68 |
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26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 02/2025. |
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26.385,68 |
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26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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45,00 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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53,49 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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151,68 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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164,35 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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195,00 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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206,27 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.042,63 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.333,75 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.375,51 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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4.390,11 |
27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1841/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.427,89 |
TOTAL |
26.385,68 |
26.385,68 |
26.385,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.