Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2102 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULO IYT-6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94024. O.C. Nº 1159/2025. |
0,00 |
23,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULO IYT-6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94024. O.C. Nº 1159/2025. |
23,90 |
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28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10494;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEÍCULO IYT-6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94024. O.C. Nº 1159/2025. |
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23,90 |
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11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23,61 |
11/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2102/2025 |
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0,29 |
TOTAL |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/03/2025 |
0,29 |
805/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,29 |
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