O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: P R CORREA CALCAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2191 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE COBERTURA DE CASA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, APÓS FORTE CHUVA DE GRANIZO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. SEGUNDO DECRETO Nº 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 94067. O.C. Nº 1217/2025. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PRÉVIO. REF. A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE COBERTURA DE CASA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, APÓS FORTE CHUVA DE GRANIZO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. SEGUNDO DECRETO Nº 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 94067. O.C. Nº 1217/2025. 2.250,00
05/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/33; REF. A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE COBERTURA DE CASA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, APÓS FORTE CHUVA DE GRANIZO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. SEGUNDO DECRETO Nº 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 94067. O.C. Nº 1217/2025. 2.250,00
05/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2191/2025, 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS 45,23
06/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2025 P R CORREA CALCAMENTOS - 1855 2.204,77
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/03/2025 45,23 Lançada
TOTAL   45,23