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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2198 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Saude Bucal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94076. O.C. Nº 1235/2025. 0,00 1.565,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94076. O.C. Nº 1235/2025. 1.565,70
12/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/41983; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94076. O.C. Nº 1235/2025. 1.565,70
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2025 EDISON LUIZ SCHONHORST-ME - 32847 1.565,70
TOTAL 1.565,70 1.565,70 1.565,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.