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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILBERTO SOARES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2203 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CLÍNICA EM FARROUPILHA RS. REQUISIÇÃO Nº 94068. O.C. Nº 1205/2025. 0,00 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CLÍNICA EM FARROUPILHA RS. REQUISIÇÃO Nº 94068. O.C. Nº 1205/2025. 245,00
28/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/48845; 1/159704; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CLÍNICA EM FARROUPILHA RS. REQUISIÇÃO Nº 94068. O.C. Nº 1205/2025. 245,00
06/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2025 GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.