Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2215 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE AUTONOMOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISÍCA - AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. |
0,00 |
515,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISÍCA - AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. |
515,14 |
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28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISÍCA - AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2025. |
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515,14 |
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17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2215/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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515,14 |
TOTAL |
515,14 |
515,14 |
515,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.