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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANASTACIA HAMEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2224 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEÍCULO CRONOS QUE ESTÁ ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94057. O.C. Nº 1213/2025. 0,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEÍCULO CRONOS QUE ESTÁ ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94057. O.C. Nº 1213/2025. 270,00
28/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/634; REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEÍCULO CRONOS QUE ESTÁ ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94057. O.C. Nº 1213/2025. 270,00
06/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2025 ANASTACIA HAMEL - 9557 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.