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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SELMO DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2226 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. VICE PREFEITO SELMO DAMIANI COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 94100. O.C. Nº 1244/2025. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. VICE PREFEITO SELMO DAMIANI COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 94100. O.C. Nº 1244/2025. 50,00
28/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/8757; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. VICE PREFEITO SELMO DAMIANI COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 94100. O.C. Nº 1244/2025. 50,00
07/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2025 SELMO DAMIANI - 8647 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.