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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2234 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94088. O.C. Nº 1249/2025. 0,00 67,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94088. O.C. Nº 1249/2025. 67,80
06/03/2025 LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/94; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94088. O.C. Nº 1249/2025. 67,80
12/03/2025 Pagamento de Empenho 2234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 67,80
TOTAL 67,80 67,80 67,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.