Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2262 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
LAR DO IDOSO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94093. O.C. Nº 1258/2025. |
0,00 |
46,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94093. O.C. Nº 1258/2025. |
46,13 |
|
|
01/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/161434;
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94093. O.C. Nº 1258/2025. |
|
46,13 |
|
08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2025 - REF. ABRIL/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
|
|
45,58 |
08/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2262/2025 |
|
|
0,55 |
TOTAL |
46,13 |
46,13 |
46,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/04/2025 |
0,55 |
1216/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,55 |
|
|