Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de março |
1.882,70 |
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05/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. |
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1.882,70 |
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05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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18,83 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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68,26 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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259,53 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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506,40 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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651,40 |
10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2290/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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378,28 |
TOTAL |
1.882,70 |
1.882,70 |
1.882,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.