Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2390 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. A SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94197. O.C. Nº 1304/2025. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
PRÉVIO.
REF. A SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94197. O.C. Nº 1304/2025. |
3.000,00 |
|
|
| 10/03/2025 |
RECURSO INDEVIDO |
-3.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.