Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2405 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 94157. O.C. Nº 1313/2025. |
0,00 |
150,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 94157. O.C. Nº 1313/2025. |
150,70 |
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12/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2707;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 94157. O.C. Nº 1313/2025. |
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150,70 |
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14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2405/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,70 |
TOTAL |
150,70 |
150,70 |
150,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.