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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2409 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94161. O.C. Nº 1317/2025. 0,00 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94161. O.C. Nº 1317/2025. 57,00
12/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2709; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94161. O.C. Nº 1317/2025. 57,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 2409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57,00
TOTAL 57,00 57,00 57,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.