Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA UBS NAIR NAPP. EMPENHO ORIGEM Nº 2390/2025. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
REF. A SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA UBS NAIR NAPP. EMPENHO ORIGEM Nº 2390/2025. |
3.000,00 |
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11/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4;
REF. A SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA UBS NAIR NAPP. EMPENHO ORIGEM Nº 2390/2025. |
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3.000,00 |
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13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2025
JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.