Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2446
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94216. O.C. Nº 1354/2025.
0,00
30,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94216. O.C. Nº 1354/2025.
30,69
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161169;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94216. O.C. Nº 1354/2025.
30,69
19/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2446/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,32
19/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2446/2025
0,37
TOTAL
30,69
30,69
30,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.