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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 248 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Ferias do mes de Janeiro 2025 0,00 933,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Ferias do mes de Janeiro 2025 933,33
02/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. 933,33
17/01/2025 Pagamento de Empenho 248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 933,33
TOTAL 933,33 933,33 933,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.