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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2544 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94269. O.C. Nº 1438/2025. 0,00 148,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94269. O.C. Nº 1438/2025. 148,50
20/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161244; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94269. O.C. Nº 1438/2025. 148,50
24/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2544/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146,72
24/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2544/2025 1,78
TOTAL 148,50 148,50 148,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/03/2025 1,78 1005/2025 Lançada
TOTAL   1,78