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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2576 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE CORRENTE DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94313. O.C. Nº 1467/2025. 0,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE CORRENTE DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94313. O.C. Nº 1467/2025. 275,00
24/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/812; REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE CORRENTE DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94313. O.C. Nº 1467/2025. 275,00
24/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2576/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI 9,63
31/03/2025 Pagamento de Empenho 2576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 265,37
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/03/2025 9,63 Lançada
TOTAL   9,63