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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2603 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT-6769 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94329. O.C. Nº 1481/2025. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT-6769 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94329. O.C. Nº 1481/2025. 250,00
21/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/808; REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT-6769 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94329. O.C. Nº 1481/2025. 250,00
21/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2603/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI 8,75
24/03/2025 Pagamento de Empenho 2603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 241,25
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/03/2025 8,75 Lançada
TOTAL   8,75