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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2647 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Farmacia Basica ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94356. O.C. Nº 1522/2025. 0,00 2.938,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94356. O.C. Nº 1522/2025. 2.938,53
21/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/230971; REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94356. O.C. Nº 1522/2025. 2.938,53
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2025 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 2.938,53
TOTAL 2.938,53 2.938,53 2.938,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.