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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 59509546 OSMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2649 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94363. O.C. Nº 1525/2025. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 PRÉVIO. REF. A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94363. O.C. Nº 1525/2025. 3.000,00
18/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1; REF. A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94363. O.C. Nº 1525/2025. 3.000,00
20/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2025 59509546 OSMAR DOS SANTOS - 33874 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.