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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2660 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Promoção de Eventos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94394. O.C. Nº 1532/2025. 0,00 31,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94394. O.C. Nº 1532/2025. 31,25
21/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4025; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94394. O.C. Nº 1532/2025. 31,25
27/03/2025 Pagamento de Empenho 2660/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,25
TOTAL 31,25 31,25 31,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.