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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE PRETA PLACA JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94387. O.C. Nº 1537/2025. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE PRETA PLACA JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94387. O.C. Nº 1537/2025. 420,00
24/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/879; REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE PRETA PLACA JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94387. O.C. Nº 1537/2025. 420,00
25/03/2025 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -420,00
01/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/895; REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE PRETA PLACA JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94387. O.C. Nº 1537/2025. 420,00
01/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2673/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI 14,45
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2025 VANDECIR VALIATI - 2272 405,55
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/04/2025 14,45 Lançada
TOTAL   14,45