| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVIA THAINARA DE QUADROS | 
| Número do empenho: | 2690 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA LIVIA THAINARA DE QUADROS QUANDO EM VIAGEM A BARRA FUNDA/RS NO DIA 18 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA. REQUISIÇÃO Nº 94405. O.C. Nº 1554/2025. | 0,00 | 61,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA LIVIA THAINARA DE QUADROS QUANDO EM VIAGEM A BARRA FUNDA/RS NO DIA 18 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA. REQUISIÇÃO Nº 94405. O.C. Nº 1554/2025. | 61,00 | ||
| 19/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/663; REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA LIVIA THAINARA DE QUADROS QUANDO EM VIAGEM A BARRA FUNDA/RS NO DIA 18 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA. REQUISIÇÃO Nº 94405. O.C. Nº 1554/2025. | 61,00 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2025 LIVIA THAINARA DE QUADROS - 33408 | 61,00 | ||
| TOTAL | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||