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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.911.592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2707 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA PALESTRA SOBRE A SAÚDE DA MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94422. O.C. Nº 1572/2025. 0,00 1.262,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA PALESTRA SOBRE A SAÚDE DA MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94422. O.C. Nº 1572/2025. 1.262,00
24/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59691759; REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA PALESTRA SOBRE A SAÚDE DA MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94422. O.C. Nº 1572/2025. 1.262,00
26/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2025 58911592 LEOMAR CUNHA - 33827 1.262,00
TOTAL 1.262,00 1.262,00 1.262,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.