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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 17/2025. (UBS) 0,00 2.602,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 17/2025. (UBS) 2.602,61
12/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº S/236558; S/233496; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 17/2025. (UBS) 2.114,45
19/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.012,97
19/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 272/2025 101,48
05/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2377677; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 17/2025. (UBS) 488,16
05/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/239575; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº 53/2022. O.C. Nº 17/2025. (UBS) 488,16
05/05/2025 LIQUIDAÇÃO COM ERRO DE DIGITAÇÃO -488,16
13/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464,47
13/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 272/2025 23,69
TOTAL 2.602,61 2.602,61 2.602,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/03/2025 101,48 940/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/05/2025 23,69 1649/2025 Lançada
TOTAL   125,17