| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 
| Número do empenho: | 2771 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NAS MANUTENÇÕES DAS PONTES DE SÃO MIGUEL,VILA LIMBERGER, APARECIDA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94485. O.C. Nº 1627/2025. | 0,00 | 351,04 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NAS MANUTENÇÕES DAS PONTES DE SÃO MIGUEL,VILA LIMBERGER, APARECIDA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94485. O.C. Nº 1627/2025. | 351,04 | ||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161485; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NAS MANUTENÇÕES DAS PONTES DE SÃO MIGUEL,VILA LIMBERGER, APARECIDA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94485. O.C. Nº 1627/2025. | 351,04 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2771/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 346,83 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2771/2025 | 4,21 | ||
| TOTAL | 351,04 | 351,04 | 351,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/04/2025 | 4,21 | 1249/2025 | Lançada | 
| TOTAL | 4,21 |