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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIO CESAR SILVA DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2776 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94463. O.C. Nº 1633/2025. 0,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94463. O.C. Nº 1633/2025. 630,00
15/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/34; REFERENTE A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94463. O.C. Nº 1633/2025. 630,00
16/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2025 JULIO CESAR SILVA DA ROSA - 33906 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.