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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2903 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO Folha de Março 2025 0,00 1.882,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 REF. PAGTO Folha de Março 2025 1.882,16
26/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. 1.882,16
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPAS - 14%, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: Monitor (a) Escolar - Cedência 494,71
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2903/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.387,45
TOTAL 1.882,16 1.882,16 1.882,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 26/03/2025 494,71 Lançada
TOTAL   494,71