Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2904 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
Tipo de empenho: |
IMPAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGTO Folha de Março 2025 |
0,00 |
526,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
REF. PAGTO Folha de Março 2025 |
526,51 |
|
|
26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. |
|
526,51 |
|
31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2904/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
526,51 |
31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - 33907 |
|
|
526,51 |
31/03/2025 |
EMP. 2904/2025, IMPAS, ANULAR POR LAMÇAMENTO EM CONTA CONTÁBIL INDEVIDA |
|
|
-526,51 |
TOTAL |
526,51 |
526,51 |
526,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.