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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2920 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 0,00 11.279,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 11.279,56
26/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. 11.279,56
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 75,00
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 91,08
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 122,66
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 126,50
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 752,99
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 1.997,22
26/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 2.970,07
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.144,04
TOTAL 11.279,56 11.279,56 11.279,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM Diversos-Livre 26/03/2025 75,00 Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre 26/03/2025 91,08 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 26/03/2025 122,66 Lançada
Seguros Toledo-Livre 26/03/2025 126,50 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 26/03/2025 752,99 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 26/03/2025 1.997,22 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 26/03/2025 2.970,07 Lançada
TOTAL   6.135,52