| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE Folha de Março 2025 | 0,00 | 92,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF.PGTO INSS PARTE Folha de Março 2025 | 92,66 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. | 92,66 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 3033/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,66 | ||
| TOTAL | 92,66 | 92,66 | 92,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||