Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
Número do empenho: | 3065 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 | 0,00 | 12.064,05 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Março 2025 | 12.064,05 | ||
26/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2025. | 12.064,05 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 74,25 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 1.327,00 | ||
26/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 3.616,67 | ||
28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3065/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.046,13 | ||
TOTAL | 12.064,05 | 12.064,05 | 12.064,05 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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DESCONTO DE ÁGUA | 26/03/2025 | 74,25 | Lançada | |
INSS-LIVRE | 26/03/2025 | 1.327,00 | Lançada | |
Financiamento Servidores-Livre | 26/03/2025 | 3.616,67 | Lançada | |
TOTAL | 5.017,92 |