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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3097 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 94478. O.C. Nº 1640/2025. 0,00 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 94478. O.C. Nº 1640/2025. 825,00
31/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59826296; REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 94478. O.C. Nº 1640/2025. 825,00
16/04/2025 Pagamento de Empenho 3097/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.