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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3142 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94567. O.C. Nº 1688/2025. 0,00 164,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94567. O.C. Nº 1688/2025. 164,08
01/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2755; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94567. O.C. Nº 1688/2025. 164,08
09/04/2025 Pagamento de Empenho 3142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 164,08
TOTAL 164,08 164,08 164,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.