O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3150 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPS-7049 POIS TIVERAM FIM A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS QUE ESTAVAM SENDO USADAS PELO VEICULO OCASIONANDO ASSIM O NÃO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94552. O.C. Nº 1704/2025. 0,00 1.912,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPS-7049 POIS TIVERAM FIM A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS QUE ESTAVAM SENDO USADAS PELO VEICULO OCASIONANDO ASSIM O NÃO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94552. O.C. Nº 1704/2025. 1.912,08
01/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161525; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPS-7049 POIS TIVERAM FIM A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS QUE ESTAVAM SENDO USADAS PELO VEICULO OCASIONANDO ASSIM O NÃO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94552. O.C. Nº 1704/2025. 1.912,08
14/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3150/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.889,13
14/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3150/2025 22,95
TOTAL 1.912,08 1.912,08 1.912,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/04/2025 22,95 1306/2025 Lançada
TOTAL   22,95