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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3163 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INTERNA INFERIOR, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94578. O.C. Nº 1701/2025. 0,00 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INTERNA INFERIOR, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94578. O.C. Nº 1701/2025. 1.360,00
31/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2750; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INTERNA INFERIOR, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94578. O.C. Nº 1701/2025. 1.360,00
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.