Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3271 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 PLACA JBM9C86. REQUISIÇÃO Nº 94645. O.C. Nº 1767/2025. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 PLACA JBM9C86. REQUISIÇÃO Nº 94645. O.C. Nº 1767/2025. |
590,00 |
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TOTAL |
590,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
590,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.