Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3328 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94705. O.C. Nº 1838/2025. |
0,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94705. O.C. Nº 1838/2025. |
4.800,00 |
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08/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60004263;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94705. O.C. Nº 1838/2025. |
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4.800,00 |
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09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2025
REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI - 998 |
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4.800,00 |
TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.